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中共天门市委办公室2018年部门决算

发布时间: 2019年09月20日 04:04 来源:
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中共天门市委办公室部门决算公开说明

  

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构,属行政单位。市委办公室(市委政研室)现有人员编制59名,其中行政编制40名,事业编制11名,工勤编制8名。在职人员实有48人,其中副厅级1名、正处级1人、副处级5名、正科级12名、副科级13名、科员7名、事业人员6名、工勤人员3名,另有退休人员4名。

二、部门决算单位构成

纳入市委办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:天门市专用通信和电子政务内网保障中心、市委督查中心。

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门决算表 

(一)收入支出决算总表(附表1)

 

(二) 收入决算表(附表2)

 

(三)支出决算表(附表3)

 

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

 

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

 

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

 

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说

一、 2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1076.29万元,支出总计979.44万元。与上年度相比,收入总计增加141.58万元,增长15.15%;支出总计增加44.73万元,增长4.79%。支出增加的主要原因是办公室人员增加

(二)收入决算情况

 2018年度本年收入1076.29万元,其中:财政拨款收入1076.29万元,占100%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入。

(三)支出决算情况

 2018年度本年支出979.44万元,其中:基本支出821.07万元,占本年支出合计的83.83%;项目支出158.38万元,占本年支出合计的16.17%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算合计1076.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1076.29万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余251.47万元。

2018年度财政拨款支出决算合计979.44万元,其中:一般公共预算财政拨款979.44万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余348.31万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为979.44万元,其中:基本支出821.07万元,占本年支出合计的83.83%;项目支出158.38万元,占本年支出合计的16.17 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长44.73万元,增长4.79%。增加原因是办公室人员增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计821.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费703.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.79万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费16.79万元,公务接待费4万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费决算比预算数减少17.82万元,主要原因是办公室厉行节约,严格执行八项规定,进一步加强“三公”经费管理,加强公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,降低公车运行成本;从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支其中:公务用车购置及运行费减少20.71万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。 2018年使用财政拨款购置公务用车0公务用车运行维护费16.79万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 无政府性预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出118万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费18.89万元、印刷费19.76万元、邮电费3.88万元、差旅费10.42万元、会议费4.65万元

(二)关于政府采购支出说明

市委办2018年度政府采购支出

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按财政局绩效评价科要求,本单位没有单项超过50万元的项目经费预算,不需要填报预算绩效管理情况,年终也没有对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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